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為了扎實(shí)推動(dòng)以案促改工作向縱深發(fā)展,進(jìn)一步提高政治站位,樹(shù)牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)真查找在落實(shí)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、落實(shí)制度要求中存在的短板、弱項(xiàng)、漏洞等問(wèn)題;提高認(rèn)識(shí),完善機(jī)制,防范財(cái)務(wù)領(lǐng)域各類違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生,全面提升財(cái)務(wù)管理水平。根據(jù)以案促改工作的相關(guān)部署及要求,緊密結(jié)合我公司實(shí)際,近期一零四公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我單位2019年7月1日至2021年6月30日期間進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)。并對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真梳理,落實(shí)整改。
此次經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)的范圍包括國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況;內(nèi)部管理制度建設(shè)及貫徹執(zhí)行情況;資產(chǎn)管理情況;往來(lái)管理情況;薪酬管理情況;財(cái)務(wù)收支的真實(shí)和合法情況;重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策和執(zhí)行情況;采購(gòu)及招投標(biāo)管理情況;重要項(xiàng)目的投資、建設(shè)及管理情況等。
針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,由經(jīng)理莫小宗組織召開(kāi)了審計(jì)整改專題會(huì)議,涉及到問(wèn)題的各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、辦公室、人事勞資科、經(jīng)管科、安全生產(chǎn)科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)上認(rèn)真研究部署審計(jì)整改工作,要求各有關(guān)部門和科室強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任,采取有效措施,切實(shí)糾正審計(jì)查出的問(wèn)題。同時(shí),要求突出長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),完善制度、強(qiáng)化措施、規(guī)范管理,防止類似問(wèn)題再度發(fā)生。整改期間,我公司對(duì)報(bào)告中的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究,深刻剖析,逐條整改,對(duì)暫時(shí)不能整改到位的,制定了整改計(jì)劃,明確了整改措施,保證限期整改到位。對(duì)審計(jì)整改落實(shí)情況及時(shí)進(jìn)行匯總,確保審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改到位。
通過(guò)此次經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì),對(duì)促進(jìn)我公司今后的內(nèi)控管理和財(cái)務(wù)收支活動(dòng)有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。增強(qiáng)了內(nèi)控制度執(zhí)行的自覺(jué)性,提高了公司資金使用效益。并在加強(qiáng)干部的管理、預(yù)防干部違法違紀(jì)、實(shí)現(xiàn)廉潔從政方面發(fā)揮了重要作用,推進(jìn)了以案促改工作的深入開(kāi)展。為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了保駕護(hù)航。
作 者:梁 爽